浙江省国资委关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见

来源网站:浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 原文链接 产业类型:金融业现代服务业
发布机构:省国资委项目类别:企业认定项目认定/申报
所属地区:浙江政策文号:浙国资监督〔2021〕1号
发布日期:2024-04-17
政策正文:

各省属企业、委直属单位:

为进一步推动省属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号)等有关要

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